Redni broj |
Predmet javne nabavke |
Naziv odnosno Opis |
Procijenjena vrijednost nabavke |
Vrsta postupka javne nabavke |
Okvirno vrijeme pokretanja postupka |
Konto odnosno budžetska pozicija |
Iznos na kontu odnosno budžetskoj poziciji |
Izvor finansiranja |
1
|
Robe
|
Potrošni materijal, higijena , djelovi
31000000-6 Elektricni uredaji, aparati, oprema i potrošna roba
33760000-5 Toalet papir, papirne maarmice, ubrusi i salvete
39224000-8 Metle i cetke i drugi proizvodi razlicitih vrsta
39831200-8 Deterdženti
|
2000.00
|
Neposredni sporazum
|
Januar-decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |
2
|
Robe
|
Nabavka goriva
09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, elektricna energija i drugi izvori energije
|
5000.00
|
Dostavljanje ponuda šopingom
|
februar -decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |
3
|
Robe
|
Materijal za radionicu bravarsku
31000000-6 Elektricni uredaji, aparati, oprema i potrošna roba
|
10000.00
|
Dostavljanje ponuda šopingom
|
februar -decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |
4
|
Robe
|
Nabavka hrane za štićenike
15884000-8 Djecja hrana
|
4000.00
|
Dostavljanje ponuda šopingom
|
februar -decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |
5
|
Robe
|
Nabavka lož ulja
09130000-9 Nafta i destilati
|
14000.00
|
Dostavljanje ponuda šopingom
|
februar -decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |
6
|
Robe
|
Kancelarijski namještaj
30199000-0 Papirni kancelarijski materijal i druga roba
|
2500.00
|
Dostavljanje ponuda šopingom
|
februar -decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |
7
|
Robe
|
Knjige i školski pribor
22111000-1 Školske knjige
|
2000.00
|
Neposredni sporazum
|
februar -decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |
8
|
Robe
|
Kompjuterska oprema
30200000-1 Kompjuterska oprema i pribor
|
2000.00
|
Dostavljanje ponuda šopingom
|
februar -decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |
9
|
Robe
|
Oprema za internet i sistemske telefone
72000000-5 IT usluge: konsalting, izrada softvera, Internet i podrška
32412110-8 Internet mreža
48200000-0 Softverski paket za umrežavanje, internet i intranet
|
3000.00
|
Dostavljanje ponuda šopingom
|
februar -decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |
10
|
Robe
|
Materijal za održavanje opreme i objekata
19500000-1 Materijali od gume i plastike
31681410-0 Elektricni materijali
|
3500.00
|
Dostavljanje ponuda šopingom
|
februar -decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |
11
|
Robe
|
Kancelarijski materijal
30192700-8 Kancelarijski materijal
|
1500.00
|
Dostavljanje ponuda šopingom
|
februar -decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |
12
|
Robe
|
Odjeća i obuća za štićenike
18200000-1 Vanjska odjeca
18000000-9 Odjeca, obuca, prtljag i propratna oprema
|
4000.00
|
Dostavljanje ponuda šopingom
|
februar -decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |
13
|
Robe
|
Prehrambeni proizvodi
15831000-2 Šecer
15321000-4 Vocni sokovi
15981200-0 Gazirana mineralna voda
03142300-1 Jestivi proizvodi životinjskog porijekla
15980000-1 Bezalkoholna pica
03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi farmerstva, ribarstva, šumarstva i srodni proizvodi
|
4000.00
|
Neposredni sporazum
|
Januar-decembar |
4217 |
3200000.00 |
Budžet |